Як подавати документи на повернення прибуткового податку
Фізособи, з доходів яких до бюджету сплачується ПДФО, мають право на отримання податкових відрахувань та повернення частини податку. Для цього необхідно подати до ІФНС декларацію за формою 3-ПДФО, додавши до неї необхідні документи. Про те, як подати документи на повернення прибуткового податку за квартиру, лікування та в деяких інших випадках, ми розповімо далі.
Податкові відрахування та документи для повернення податку
Пакет документів, що подаються, залежатиме від виду вирахування, на який претендує платник податків – майновий (купівля житла, іншого майна), стандартний (на дітей, для деяких категорій фізосіб), професійний (при отриманні доходів від виконання робіт, послуг тощо) або соціальний (на лікування, навчання та ін.). Але у всіх випадках громадянином до податкової обов'язково подається:
- заповнена декларація 3-ПДФО (зі звітності за 2018 рік застосовується форма, затв. наказом ФНП від 01.10.2018 № ММВ-7-11/569);
- довідка 2-ПДФО за доходами відповідного періоду, оформлена роботодавцем;
- заява на повернення ПДФО із зазначенням банківських реквізитів фізособи (за формою додатка № 8 до наказу ФНП від 14.02.2017 № ММВ-7-8/182 в ред. від 30.11.2018) – її можна подати разом із рештою документів, якщо сума податку до повернення вже розрахована у декларації, або після того, як податківці перевірять усі документи та дадуть «добро» на надання вирахування.
Податковим відомством у 2012 році було видано листа, в якому наведено конкретні списки документів, що додаються до декларації у тому чи іншому випадку (лист ФНП від 22.11.2012 № ЕД-4-3/19630).
Комплект документів на будь-яке з відрахувань подається до ІФНС після закінчення року, в якому виникло право на нього. Отримавши декларацію, інспектори розпочнуть камеральну перевірку, яка триватиме до 3 місяців, а потім ще місяць дається на перерахування схваленої суми платнику податків.
Розглянемо, як подаються документи повернення податку деяких ситуаціях.
Соціальні відрахування: документи
Загальна сума всіх видів соцвычислений на рік становить трохи більше 120 тыс.руб., тобто граничний обсяг повернення з податку – 15600 крб. на рік (120 000 х 13%). Виняток - витрати на дороге лікування, які приймаються у фактичній сумі, та навчання дітей платника податків – 50 тис. крб. на дитину (п. 2 ст. 219 НК РФ).
Як подати документи на повернення прибуткового податку за лікування
Декларація та документи подаються у році, наступному за роком оплати медпослуг або придбання медикаментів. Крім обов'язкових документів, перерахованих вище, знадобиться:
- копія договору з медустановою та ліцензії на медичну діяльність (якщо її реквізитів у договорі немає);
- довідка (оригінал) з медустанови про оплату лікування (форма затв. наказом МОЗ № 289, МНС № БГ-3-04/256 від 25.07.2001); податківці можуть додатково вимагати копії платіжних документів (чеків, квитанцій тощо), але обов'язковими документами вони не є;
- оригінал бланка рецепту від лікаря (зі спецштампом для податкових органів) та копії документів про оплату ліків;
- копія документа, що підтверджує спорідненість – при оплаті лікування рідних.
Як подати документи на повернення прибуткового податку за навчання
Платник податків може отримати відрахування, подавши документи після закінчення року, у якому він сплатив навчання за себе або за своїх родичів (дітей, брата, сестри).
До основних документів додається:
- копія договору з навчальним закладом (якщо такий укладався) та довідка про очну форму навчання;
- копії документів про оплату (копії, квитанції, виписки банку та ін.);
- документи, що підтверджують спорідненість у копіях (при оплаті за родичів).
Документи на майнові відрахування
Заявити право на відрахування у сумі до 2 млн руб. можна при купівлі житла (квартири, будинки тощо), а також можливе відрахування до 3 млн. руб. при сплаті іпотечних відсотків за кредитом, оформленим з метою такого придбання (ст. 220 НК РФ). Список документів, що подаються до ІФНС, залежить від того, на якому етапі набувалося майно. Подавати їх до інспекції можна не раніше року, наступного за роком набуття фізособою права власності на відповідний об'єкт нерухомості.
Якщо житло придбано на етапі будівництва, потрібно додати:
- копію договору пайової участі (або відступлення права вимоги) з усіма додатками та додатковими угодами;
- копію акта приймання-передачі квартири;
- копії платіжних документів
Купуючи готовий житловий об'єкт, квартири на вторинному ринку, знадобиться:
- витяг з ЄДРН про право власності (за об'єктами, зареєстрованими до 15.07.2016 додається «Свідоцтво про реєстрацію права власності»);
- копії договору купівлі-продажу, акта приймання-передачі житла;
- копії підтверджуючих документів про оплату (чеки, розписки, квитанції та ін.);
- якщо купується житловий будинок з ділянкою землі, додаються копії договору купівлі-продажу будинку з ділянкою та документи, що підтверджують право власності на будову та землю.
Додатково у разі придбання житла подружжям у пайову власність додається заява та угода про розподіл вирахування між ними (в оригіналі).
Як відправити документи на повернення ПДФО
Декларацію лише з отримання податкового відрахування і повернення частини раніше сплаченого податку можна подавати протягом року, без обмеження по сроку. Але якщо одночасно з цим громадянин ще й декларує свої доходи, отримані попереднього року, подати 3-ПДФО до ІФНС він має не пізніше 30 квітня. Наприклад, за доходами, отриманими у 2018 році, фізособи звітували до 30.04.2019 р. включно.
Пакет документів разом із декларацією потрібно подати до податкової за місцем свого проживання. В інспекцію можна прийти особисто – у цьому випадку роздруковується другий екземпляр 3-ПДФО і на ньому інспектор ставить відмітку про прийом. Якщо документи подає представник фізособи, знадобиться нотаріальна довіреність на вчинення таких дій. При особистому візиті з собою краще взяти оригінали всіх документів, що подаються в копіях, на випадок виникнення сумнівів у інспекторів.
Інший варіант - направити документи поштою цінним листом з описом вкладення та повідомленням про отримання (бланки опису та повідомлення беруться поштою). У цьому випадку підтвердженням відправки документів буде поштова квитанція та екземпляр опису, що залишився у відправника, із штампом відділення Пошти Росії.
Чи можна подати документи на повернення прибуткового податку через МФЦ? У багатьох регіонах така послуга надається, точніше дізнатися про це можна в МФЦ, зателефонувавши на гарячу лінію або звернувшись до сайту місцевого відділення Багатофункціонального Центру. Якщо послуга надається, подавати декларацію потрібно у відділення, розташоване за місцем проживання фізособи.
Декларацію з документами можна подати й електронно – без відвідування ІФНС чи пошти. Для цього необхідно зареєструватися у «Особистому кабінеті платника податків» на сайті ФНП. Авторизуватися в кабінеті можна і через портал «Держпослуги». Для здачі 3-ПДФО достатньо отримати некваліфікований безкоштовний ЕЦП (електронний цифровий підпис). Перед тим як подати документи на повернення прибуткового податку за квартиру онлайн (а також за лікування, навчання тощо), їх необхідно відсканувати та прикріпити до заповненої там же декларації. При цьому довідку 2-ПДФО, здану роботодавцем до ІФНС, прикріплювати до декларації не потрібно – дані з неї завантажаться до 3-ПДФО автоматично. Після електронного підписання та відправлення файлів платником податків до «Особистого кабінету» надходять повідомлення про відправку, отримання документів податківцями, тут же вестиметься все подальше листування з ІФНС.
Як через «Держпослуги» подати документи на повернення прибуткового податку? Для цього знадобиться реєстрація на порталі та посилена кваліфікована ЕЦП. Ця послуга безкоштовна. Платнику податків потрібно авторизуватися, потім вибрати потрібну дію на сайті та надіслати заповнену декларацію з прикріпленими файлами. Декларацію можна заповнити тут же або підготувати її заздалегідь (наприклад, у програмі «Податковий платник ПЛ»).
Більш повну інформацію на тему ви можете знайти в КонсультантПлюс.
Безкоштовний безкоштовний доступ до системи на 2 дні.
Як і де подати заяву про повернення податку
Повернення податку – це можливість отримати назад надміру сплачені податкові кошти громадянами. Дуже часто люди переплачують податки, не знаючи про право на повернення. Адже є багато ситуацій, у яких існує така можливість.
Якщо вам знадобилося повернення податку, необхідно звернутися в спеціальні організації. І тому існує кілька шляхів, залежно від ситуації. Головне – знати, куди подати заяву та які документи потрібні для цього. Звернутися за поверненням можна самостійно, а можна використовувати послуги професіоналів – податкових агентів чи бухгалтерів.
Основні способи подання заяви про повернення податку включають відправлення документів поштою, особисте звернення до податкового органу або використання електронних сервісів державних служб. Найкраще вибрати той спосіб, який зручний і доступний саме вам.
Навіщо потрібно подавати заяву про повернення податку
Основні причини для подання заяви про повернення податку:
| Отримання доходу нижче за поріг оподатковуваності | Якщо ваш річний дохід не перевищує встановлений законом поріг, встановлений для сплати податків, ви можете подати заяву про повернення сплаченого податку. |
| Оподаткова база дорівнює нулю | Якщо ваші витрати та відрахування перевищують суму доходу, ваші податкові зобов'язання можуть бути нульовими. У цьому випадку подання заяви про повернення податку може допомогти повернути вже сплачені податки. |
| Використання відрахувань та пільг | Відрахування та пільги дають можливість зменшити розмір податку, що сплачується.Якщо ви не скористалися всіма доступними вам вирахуваннями та пільгами при сплаті податку, ви можете подати заяву про повернення, щоб повернути частину сплаченого податку. |
Заяву про повернення податку слід подавати до податкового органу, у зоні діяльності якого знаходиться ваше місце проживання або місце провадження господарської діяльності. У процесі подання заяви необхідно надати всі необхідні документи та інформацію, яка б підтверджувала право на повернення податку.
Незалежно від причини подання заяви про повернення податку слід пам'ятати про строки подання. Звернення має бути подане у встановлені законодавством терміни, інакше заява може бути відхилена.
Які документи потрібні для подання заяви про повернення податку
Для подання заяви про повернення податку необхідно надати такі документи:
1. Довідка 2-ПДФО. Це документ, що підтверджує суму податку, сплаченого роботодавцем упродовж року. Довідку зазвичай надає роботодавець.
2. Копії трудової книжки. Для підтвердження доходу необхідно надати копії сторінок трудової книжки, на яких вказано виплати Зарплатня та інші доходи.
3. Копії документів, що підтверджують додаткові витрати. Якщо у вас є додаткові витрати, які можуть бути враховані під час розрахунку податку, необхідно надати копії документів, що підтверджують ці витрати (наприклад, квитанції про оплату освіти, медичні довідки тощо).
Зверніть увагу: Документи мають бути надані в установленому порядку та відповідати вимогам податкової служби.
Куди звернутися для подання заяви про повернення податку
Якщо ви хочете повернути собі частину сплаченого податку, вам необхідно подати заяву про повернення податку. Залежно від виду податку, звертатися потрібно до різних організацій.
Для повернення податку на доходи фізичних осіб, не пов'язаних із підприємницькою діяльністю, заява подається до податкової інспекції за місцем проживання. Найчастіше можна подати заяву особисто, поштою чи через портал державних послуг.
Якщо ви отримуєте дохід від підприємницької діяльності, необхідно звернутися до податкової служби або податкового органу за місцем реєстрації вашої компанії. У деяких випадках можна подати заяву через Інтернет.
Якщо ви є іноземним громадянином або особою без громадянства, яка отримує доходи на території Росії, заява про повернення податку подається до міжрайонної інспекції Федеральної податкової служби.
Необхідно враховувати, що процес повернення податку може тривати деякий час, тому рекомендується подавати заяву заздалегідь та бути уважним при заповненні всіх необхідних документів.
Які терміни для подання заяви про повернення податку
Терміни подання заяви про повернення податку залежать від виду податку та категорії платника податків.
Для фізичних осіб, які отримують доходи у вигляді заробітної плати або пенсії, терміни подання заяви про повернення податку зазвичай встановлені законодавством країни чи регіону проживання. Наприклад, в Росії декларації з податку на доходи фізичних осіб повинні бути подані до Федеральної податкової служби не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним.
Для юридичних, повернення ПДВ та інших податкових зборів може відбуватися у різні терміни в залежності від характеристик організації та ведення бізнесу.Зазвичай ці терміни встановлюються у податковому законодавстві та регламентуються внутрішніми правилами податкових служб. У такому разі необхідно уважно вивчити вимоги та тимчасові рамки органів податкової служби, щоб подати заяву про повернення податку вчасно та уникнути штрафів та додаткових санкцій.
| Вид податку | Терміни подання заяви про повернення |
|---|---|
| Податок на доходи фізичних осіб | До 30 квітня року, наступного за звітним |
| Податок на додану вартість (ПДВ) | Відповідно до законодавства країни |
| Акцизи, податок на майно та інші | Відповідно до законодавства країни |
Якщо не дотримано встановлених термінів подання заяви про повернення податку, то платник податків може втратити можливість отримати повернення коштів або зіткнутися зі штрафами та покараннями з боку податкових органів.
Як отримати повернення податку, якщо я зареєстрований як індивідуальний підприємець
Якщо ви зареєстровані як індивідуальний підприємець та хочете отримати повернення податку, вам слід звернутися до податкового органу, де у вас зареєстрована ваша діяльність.
Для початку зверніться до свого податкового консультанта, він допоможе вам зібрати всі необхідні документи та підготувати заяву про повернення податку.
Основними документами, які потрібні для подання заяви до податкового органу, є:
- Копії податкових декларацій за податковий період;
- Копія свідоцтва про реєстрацію як індивідуального підприємця;
- Копія паспорта підприємця та його ІПН;
- Копія договору про надання послуг або постачання товарів (якщо є).
Зверніть увагу на те, що не кожен індивідуальний підприємець має право на повернення податку.Повернення податку можливе лише у випадках, коли ваші доходи перевищують ваші витрати і ви сплатили надто багато податків по відношенню до ваших доходів.
Заява про повернення податку може бути подана лише на той податковий період, за який ви подавали податкову декларацію та сплатили податки.
Після подання заяви про повернення податку податковий орган проведе перевірку ваших документів та ухвалить рішення про повернення вам податку або про відмову у поверненні.
Зверніть увагу, що процес отримання податку може тривати деякий час, тому рекомендується звернутися до податкового консультанта чи фахівців, щоб вони допомогли вам у цьому процесі подання заяви.
Чи можливо отримати податки в іншій країні?
Можливість отримання податку в іншій країні залежить від умов та угод між країнами. Найчастіше, щоб отримати повернення податку, необхідно бути резидентом тієї країни, де сплачено податок.
Однак існує низка країн, які надають можливість повернення податку навіть нерезидентам. Такі країни, як США, Австралія, Нова Зеландія, Японія та деякі інші, мають спеціальні програми, які дозволяють іноземним громадянам та компаніям отримати повернення частини сплаченого податку.
Щоб отримати повернення податку в іншій країні, необхідно звернутися до податкового органу або спеціальної служби, яка здійснює повернення податку для нерезидентів. При цьому найчастіше потрібно подати заяву та надати певні документи, що підтверджують право на повернення податку.
Важливо, що у кожній країні можуть бути свої особливості та вимоги щодо повернення податку.Тому перед поданням заяви рекомендується ознайомитись із правилами та порядком повернення податків у відповідній країні.
Які випадки не підпадають під повернення податку
1. Відсутність сплати податку
Якщо ви не сплатили податки або перебуваєте у статусі податкового неповернення, повернення податку не застосовується до вас.
2. Неправильне заповнення документів
Якщо при заповненні декларації або інших необхідних документів були допущені помилки або упущення, податковий орган може відмовити у поверненні податку.
3. Перевищення лімітів за датою подання заяви
У деяких випадках є обмеження щодо дати подання заяви про повернення податку. Якщо ви пропустили строк подання або подали заяву після закінчення цього терміну, вам може бути відмовлено у поверненні податку.
4. Наявні заборгованості перед державою
Якщо ви маєте борги перед державою, податкові органи можуть утримати суму боргу з повернення податку або відмовити у поверненні до погашення заборгованості.
5. Наявність рішення суду
Якщо вам було винесено рішення суду, в якому зазначено про припинення можливості отримання податку, ви не зможете скористатися цією процедурою.
Важливо пам'ятати, що кожен випадок є індивідуальним, і рекомендується проконсультуватися з податковим консультантом або юристом для отримання точної інформації про можливість повернення податку.
Як відбувається перевірка заяви про повернення податку
Після того, як ви подали заяву про повернення податку, вона проходить перевірку з боку податкових органів. Під час цієї перевірки податкові інспектори аналізують надані вами документи та інформацію про доходи та витрати.
1. Перевірка документів: Насамперед, податкові органи перевіряють правильність оформлення заяви та доданих документів. Якщо ви не надали всі необхідні документи або вони заповнені з помилками, ваша заява може бути відхилена.
2. Перевірка доходів: Податкові інспектори аналізують вашу декларацію про доходи, щоб упевнитись у її достовірності. Вони перевіряють, чи відповідають ваші заявлені доходи інформації, яка є в їх базах даних.
3. Перевірка сплати податків: Під час перевірки заяви також враховується ваша історія сплати податків. Податкові органи можуть відхилити заяву, якщо ви не виконали всі свої податкові зобов'язання.
4. Виплата податкових відрахувань: Якщо ваша заява про повернення податку пройшла перевірку та була схвалена, податкові органи виплатять вам суму, зазначену у заяві. Ви можете отримати гроші на свій банківський рахунок або у вигляді чека.
Важливо зазначити, що процес перевірки заяви про повернення податку може тривати деякий час, залежно від обсягу роботи податкових органів та складності вашої заяви. Якщо вам потрібна додаткова інформація чи документи, податкові інспектори зв'яжуться з вами для уточнень.
Які дії вжити, якщо заяву про повернення податку було відхилено
Якщо ваша заява про повернення податку була відхилена, не варто впадати у відчай. Натомість слід почати кілька дій, щоб виправити ситуацію:
- Ознайомтеся із причинами відмови. Ваша заява може бути відхилена з різних причин, таких як неправильно заповнені документи, відсутність додатків або недостатні докази.
- Зв'яжіться з податковим органом, який відхилив вашу заяву.Отримайте консультацію з причин відмови та дізнайтеся, які документи та докази вам необхідно надати на розгляд.
- Підготуйте всі необхідні документи та докази. Уважно перевірте їхню правильність і достовірність.
- Оформіть нову заяву про повернення податку. Уважно заповніть усі поля та додайте необхідні документи та докази.
- Надішліть заяву. Переконайтеся, що всі документи та додатки додаються у правильному порядку та дотримується термін подачі.
- Слідкуйте за статусом заяви. Перевіряйте інформацію про стадії розгляду вашої заяви та не соромтеся звертатися до податкового органу для отримання актуальної інформації.
- У разі нової відмови зверніться до суду. Якщо ви впевнені у правоті своєї вимоги щодо повернення податку, можете подати позов до суду. При цьому рекомендується отримати юридичну консультацію та скласти позовну заяву відповідно до вимог закону.
Пам'ятайте, що процес повернення податку може бути складним і вимагати часу і терпіння. Однак, незважаючи на можливі труднощі, вам завжди слід докладати зусиль для захисту своїх прав та отримання заслуженого повернення податку.
Які документи потрібні для здачі 3-ПДФО
Щоб повернути собі частину раніше сплаченого прибуткового податку, платнику податків достатньо подати до ІФНС декларацію про доходи та всі документи, що підтверджують право на відрахування. Про те, які документи додавати до декларації 3-ПДФО, як подавати їх до ІФНС, і чи потрібно супроводжувати їх реєстром, ми розповімо в цьому матеріалі.
Пакет документів для повернення прибуткового податку
Щоб отримати будь-яке податкове відрахування з ПДФО, фізособа подає до інспекції такі документи:
- Декларація про свої доходи 3-ПДФО за формою, встановленою для року, за який подаються відомості.
- Заява на повернення податку, що містить платіжні реквізити фізособи для перерахування йому грошової суми від ІФНС (додається, якщо в 3-ПДФО вже розрахований податок до повернення) — у нових формах включено до складу заяви.
- Довідка роботодавця 2-ПДФО за відповідний рік.
Якими будуть решта документів для повернення ПДФО, залежить від виду вирахування, на який претендує платник податків. Переліки документів, якими потрібно супроводжувати декларації, що подаються для повернення податку в кожному випадку, ФНП РФ наводила у своєму листі від 22.11.2012 № ОД-4-3/19630. Розглянемо їх докладніше.
УВАГА! З 2024 року застосовуються нові підвищені значення на соціальний відрахування: 110 тис. руб на навчання дітей і 150 тис. руб. на своє навчання, фітнес та лікування.
Документи для повернення прибуткового податку за лікування
Дане відрахування можуть отримати фізособи, які сплатили лікування медорганізаціям, купували ліки, медикаменти за рецептом, а також внесок за договорами ДМС за себе або родичів.
Для повернення прибуткового податку за лікування необхідні документи включають:
- за послугами лікування – копії договору на медпослуги та ліцензії медустанови, якщо її реквізити відсутні у договорі, а також потрібно взяти довідку з медустанови за формою № 289 про оплату послуг;
- за придбаними медикаментами - оригінал рецепту лікаря з обов'язковим штампом «Для податкових органів РФ, ІПН платника податків» та копії платіжних документів (чеки, платіжки, квитанції тощо);
- за страховими внесками ДМС — копію поліса або договору страхування, копію ліцензії страховика (якщо її реквізити відсутні в договорі).
Як скористатися соціальним податковим вирахуванням на лікування? Відповідь на це питання є у "КонсультантПлюс". Якщо ви не маєте доступу до довідково-правової системи, отримайте пробний демодоступ. Це безкоштовно.
Крім того, документи для 3-ПДФО при оплаті медичних витрат за членів сім'ї повинні містити копії документів про родинні зв'язки: «дитячі» свідоцтва про народження, свідоцтво про шлюб тощо.
Повернення прибуткового податку за навчання – список документів
Частину ПДФО можна повернути за навчання - власне або дитину, а також за навчання братів і сестер платника податків (пп.2 п. 1 ст. 219 ПК РФ). Які документи подавати на повернення прибуткового податку:
- копію договору з навчальним закладом та освітньої ліцензії, якщо її реквізитів немає у договорі,
- копії документів про оплату;
- при оплаті за родичів - копії документів про спорідненість (опіку) та вік учнів, довідка про очне навчання (якщо це не обумовлено в договорі).
Щоб повернути прибутковий податок за навчання, документи за дитину, братів, сестер подає платник податків, який сплатив за навчання.
Документи для 3-ПДФО при покупці квартири
Документи, що додаються при купівлі житла (пп. 3 п. 1 ст. 220 НК РФ) будуть залежати від того, чи купувалося воно на етапі будівництва або як готовий об'єкт нерухомості.
При купівлі готового об'єкта документи, що додаються до декларації 3-ПДФО, включають копії:
- договори купівлі-продажу, акта приймання-передачі житла;
- документів, що підтверджують оплату (чеків, виписок, квитанцій, розписок тощо);
- виписки з ЄДРН, а для зареєстрованої до 15.07.2016 нерухомості – свідоцтва про реєстрацію права власності.
Документи для подання декларації 3-ПДФО при купівлі об'єкта, що будується:
- договір пайової участі у будівництві, або поступки права вимоги;
- акт приймання-передачі;
- платіжні документи.
При покупці в іпотеку, потрібно зробити до 3-ПДФО додаток документів:
- банківський іпотечний договір із графіком погашення кредиту;
- оригінал довідки про сплачені відсотки.
Пенсіонерам, які купили квартиру, потрібно додати до 3-ПДФО ще й копію пенсійного посвідчення, а подружжя, яке оформило у спільну власність житло дешевше 4 млн руб., До документів для декларації 3-ПДФО додають заяву та оригінал угоди про розподіл між ними відрахування.
Документи до податкової на повернення прибуткового податку при купівлі будинку з ділянкою
Платники податків, які купили будинок з ділянкою, документи до декларації додають за аналогією з купівлею квартири, з тією різницею, що документи для повернення прибуткового податку включатимуть:
- договір купівлі землі із житловим будинком;
- документи про право власності на землю та на житловий будинок.
Реєстр підтверджуючих документів 3-ПДФО — бланк
Документи, що додаються до декларації, можна супроводити реєстром, в якому перераховуються їх найменування та кількість аркушів. Рекомендується використовувати форму із додатку № 3 наказу ФНП РФ від 25.02.2016 № ММВ-7-6/97, але можна скласти і довільний документ. Кількість зазначених у реєстрі листів має співпадати з фактичним їх числом та зазначеним на титулі декларації. Опис може мати такий вигляд.
Відсутність реєстру не вважається порушенням - у п. 1.16 Порядку заповнення декларації 3-ПДФО (утв. Наказом ФНП РФ від 24.12.2014 № ММВ-7-11/671) сказано, що це право платника податків, а не обов'язок. У такому разі реєстр для 3-ПДФО до доданих документів заповнять самі податківці.Новий реєстр вони докладуть і при виявленні невідповідності зазначених платником податків даних та фактичної кількості сторінок у документах.
Як подавати документи на повернення прибуткового податку
Декларація разом із документами подається ІФНС за місцем постійної реєстрації фізособи. Це можна зробити особисто в інспекції, при цьому потрібно роздрукувати для себе другий екземпляр декларації, на якій буде поставлено відмітку про прийняття.
Можна надіслати весь комплект цінним листом із описом. Зверніть увагу, що реєстр документів, що додаються до 3-ПДФО, бланк якого ми розглядали вище, таким описом вважати не можна — він заповнюється на спеціальному поштовому бланку, де проставляється штемпель з датою відправки та підпис співробітника пошти.
Оформлення документів для повернення прибуткового податку та надсилання декларації можливе електронним шляхом — через особистий кабінет платника податків або сайт Держпослуги. Додаткові документи попередньо скануються та підвантажуються до форми. Підписується декларація електронним підписом. В особистому кабінеті ФНП вона формується безкоштовно.
Термін подання декларації на відрахування з ПДФО не обмежений — її можна подавати протягом усього року за 3 попередні податкові періоди.
Підсумки
Для отримання податкового відрахування до ІФНС подається декларація за формою 3-ПДФО із додатком документів, що підтверджують придбання квартири, оплату лікування, навчання тощо. Документи можна подати особисто, поштою та електронно – в особистому кабінеті ФНП або на сайті Держпослуги.
Більш повну інформацію на тему ви можете знайти в КонсультантПлюс.
Безкоштовний безкоштовний доступ до системи на 2 дні.
